主要职责
(一)贯彻执行 国家和省有关审计工作的方针政策和法律法规,组织、领导、协调监督全市的审计工作。研究制定与审计工作有关的地方性规章,并组织实施。负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,制订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制订并组织实施年度审计计划,组织对全市性重大投资项目、重 大突发性公共事项、重要专项资金及省、市重大政策措施执行情况的审计(跟踪审计)和专项审计调查,对直接审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
…更多「主要职责」介绍请查阅全文…
内设机构
遂宁市审计局内设11个机构和经济责任审计分局:
(一)办公室
负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作,承担财务、安全保卫、信访、保密、宣传、接待、绩效管理、政务公开、车辆管理、社会治安综合治理等工作;制定全市审计工作计划;起草机关管理方面的综合性文件;指导全市审计情况综合分析、信息反馈等工作。编发审计信息;负责编写《遂宁审计志》、《遂宁市审计局大事记》、《审计年鉴——遂宁篇》等工作;指导、监督所属单位的财务收支;指导县(区)审计机关办公室工作。
…更多「内设机构」介绍请查阅全文…