主要职责
(一)拟订并组织实施全市审计工作规划和政策规定,研究提出推进全市审计工作改革的的意见和建议
(二)负责对市本级财政收支、镇政府财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家、省和本市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议,对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
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内设机构
(一)办公室(市委审计委员会办公室秘书科)。负责市委审计委员会办公室日常工作;负责机关日常运转,承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、统计管理、业务档案等工作,拟订年度审计项目计划,承担重要文稿的起草和审核工作,负责局机关和直属单位的党群、干部人事、机构编制、劳动工资、考核奖惩、教育培训、专业技术职称考评和人事档案及离退休干部等管理工作,联络特邀审计员。
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