主要职责
(一)主管全市审计工作。负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
…更多「主要职责」介绍请查阅全文…
党的机构
中共揭阳市委审计委员会办公室设在市审计局,接受市委审计委员会的直接领导,承担委员会具体工作,负责研究提出在审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议,组织研究全市审计工作战略、规划、重大政策和改革方案,协调推进和督促落实市委和市委审计委员会决策部署,研究提出年度审计项目计划。设置市委审计委员会办公室秘书科,负责处理市委审计委员会办公室日常事务。市审计局的内设机构根据工作需要承担市委审计委员会办公室相关工作,接受市委审计委员会办公室的统筹协调。
内设机构
(一)办公室。负责机关文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、宣传、安全保密、信访、政务公开、财务和后勤保障管理等工作。承担重要文稿的起草和审核有关工作,对审计成果进行整理研究和综合利用。牵头办理人大代表建议和政协提案;联系特约审计员。
(二)综合计划科。协调落实全市审计机关审计项目计划统筹,负责拟订全市统一组织的审计项目计划和局年度审计项目计划,审核县(市、区)审计机关审计项目计划,指导、监督检查县(市、区)审计机关审计项目计划管理情况。组织开展涉及全局或行业性的重点资金和重大项目审计。组织审计有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况。负责全市审计统计工作。
…更多「内设机构」介绍请查阅全文…