内设机构
办公室
1·负责局机关日常行政事务及财务管理工作;
2·负责劳资、人事方面工作;
3·负责审计机关精神文明建设工作;
4·负责审计工作协调管理;
5·负责信息宣传和审计调研工作,对审计工作指导思想、重点项目、方法措施及有关新情况、新问题进行调查研究,提出建议;负责审计统计工作;
6·负责文书、机要、档案、信访等工作;
7·承办区人大、区政协建议及提案。
财政行政事业审计股
1·负责对区级财政预算执行和其他财政收支情况审计;
2·负责对区属行政事业单位的财政财务收支审计;
3·负责对区社会保险基金、社会保障资金、农林水利、资源环保资金的财务收支以及各项社会福利、救灾救济、扶贫开发、优抚安置和社会捐赠资金的筹集、管理、使用情况审计;
4·研究编制审计工作规划,协调安排年度审计工作计划,并进行检查;负责开展专项审计和审计调查;
5·做好经济责任审计有关工作。
综合审理股
1、负责地方性审计法规、规章的草拟、修改和报批,办理有关协调工作;
2、督促检查审计决定的落实及审计项目的跟踪反馈工作;
3、负责审计质量管理、审计复核、内部审计工作;
4、负责组织实施审计普法宣传及教育工作;
5、组织承办审计业务会议;
6、举办审计听证会;
7、负责社会审计质量监督工作;
8、负责审计项目廉政监督,对审计人员在审计过程中的廉政行为进行监督检查;
9、根据上级审计机关组织、授权,对在猇国家和地方金融机构的财务收支、资产、负债和损益情况审计;
10、负责对在猇国际组织和外国政府贷款、援助和赠款项目的财务收支审计并提供审计公证报告;
11、负责对国有企业及国有控股企业的财务收支、资产、负债和损益情况进行审计;
12、负责计算机技术应用及管理。
本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科