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天津市东丽区审计局

内设机构

区审计局设9个内设机构,规格为科级。

(一)办公室

负责局机关党务、政务和后勤工作。负责信息、文秘、机要、保密、档案、人事、计划生育、信访和财务等工作;组织、协调机关日常工作。

(二)法制科

负责安排全年审计业务工作计划,制定审计工作方案;负责对全局审计业务的公文、审计证据、工作底稿、引用法律法规是否规范准确,对处理的问题的定性、处理、处罚是否准确、合法、适当的复核工作;负责审计业务及法律、法规知识培训以及普法、法制宣传工作;依法办理、受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请、听证等工作。

(三)财政审计科

负责对本级财政部门预算执行情况和其他财政财务收支审计以及向区长提交本级预算执行情况的审计结果报告;负责对街办事处、乡人民政府预算执行情况和决算以及其他财政收支的审计;承办市审计局授权的相关审计事项。

(四)行政事业审计科

负责审计区属行政事业单位、政法部门、群众团体的财政财务收支和资金使用效益,对其专项资金进行审计和审计调查,并对国有资产保值、增值情况进行审计监督;承办市审计局授权的相关审计事项。

(五)固定资产投资审计科

负责对区财政拨款的建设项目竣工决算的真实、合法、效益情况进行审计监督;对交办的其他建设项目进行审计;承办市审计局授权的相关审计事项。

(六)经济责任审计科

负责组织实施对党政领导干部的经济责任审计(包括任期、离任、转任等项目)及区属国有企业、国有控股企业领导人员的任期经济责任进行审计;承办市审计局授权的相关审计事项。

(七)国有企业审计科

负责区属国有企业和国有控股企业的财务收支审计、经济效益审计、企业专项资金审计调查,确保国有资产保值增值;承办市审计局授权的相关审计事项。

(八)内部审计指导科

负责对委办局、街乡及国有企业内部审计机构的业务指导和监督等工作;负责对委办局和街乡及国有企业内部审计机构人员的专业培训工作;负责委办局和街乡及国有企业内部审计机构审计工作的计划、统计以及召开会议等工作。

(九)联网审计科

负责拟定联网单位实时审计监督的项目计划;利用联网数据开展日常审计监督,发现疑点及时组织相关业务科室核查;组织开展宏观数据对比分析,辅助业务科室开展审计监督工作。

本内容最后更新于2025年7月2日(截止时间),来源:百度百科

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